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答疑老师:孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是社会团体收到捐赠收入 查看全部回复
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答疑老师:小黑
嗯呐 查看全部回复
答疑老师:高老师
因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
个体户是小规模么,是的话,开普票目前政策是免征增值税 查看全部回复
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如果是所得税看所得税申报表 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
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答疑老师:wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应纳税额减征额后面一般直接转营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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